广西党史网
  您现在的位置:广西党史网>> 通知公告>>
中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算公开
作者:自治区党委党史研究室    发布时间:2024/2/5 17:27:32    来源:


        目  录
        第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
        一、主要职责
        二、机构设置情况
        三、人员构成情况
        第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算情况说明
        一、部门收支总体情况说明
        二、部门收入总体情况说明
        三、部门支出总体情况说明
        四、财政拨款收支总体情况说明
        五、一般公共预算支出情况说明
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
        八、政府性基金预算支出情况说明
        九、国有资本经营预算支出情况说明
        十、其他重要事项情况说明
        第三部分:名词解释
        第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算报表
        一、部门收支总体情况表
        二、部门收入总体情况表
        三、部门支出总体情况表
        四、财政拨款收支总体情况表
        五、一般公共预算支出情况表
        六、一般公共预算基本支出情况表
        七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
        八、政府性基金预算支出情况表
        九、国有资本经营预算支出情况表
        十、自治区本级项目绩效目标公开表
        十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


        按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复自治区党史研究室2024年部门预算的函》(桂财预函〔2024〕36号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算批复情况公开如下:
        第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
        一、主要职责
        我部门是广西壮族自治区中国共产党历史研究部门,也是广西壮族自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职责如下:
        一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,研究中共广西历史,总结党的历史经验、优良传统和伟大精神,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,传承党的伟大精神,充分发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和自治区党委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务,为建设新时代壮美广西和谱写中国式现代化广西篇章服务。
        二是实录研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在广西的实践;组织撰写反映党的十八大以来广西光辉历程的党史论著;征集党和国家领导人在广西活动的资料;选编出版自治区党委、人大、政府、政协的重要文献;开展重要文献的征集、整理、研究、出版等工作;负责党史文献资料库和红色文献库建设;负责指导和协调区直单位以及市、县党的文献征编工作。
        三是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
        四是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
        五是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
        六是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
        七是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
        八是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
        二、机构设置情况
        我部门是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我部门无下级预算单位,纳入2024年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区编委《关于印发〈中共广西壮族自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)和《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,我部门内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委,共8个处室。
        三、人员构成情况
        我部门汇总编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。2024年实有人数69人,其中:实有在职人员41人(事业实有人数38人,机关后勤服务实有人数3人);实有离退休人员28人(离休人数1人,退休人数27人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
        第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算情况说明
        一、部门收支总体情况说明
        2024年我部门总收入1650.17万元,总支出1650.17万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费预算增加。总支出同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费开支增加。
        二、部门收入总体情况说明
        2024年我部门总收入1650.17万元,同比增加29.13万元,增长1.80%。其中:
        (一)一般公共预算收入1650.17万元,同比增加29.13万元,增长1.80%。增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费预算增加。
        (二)政府性基金预算收入0万元,同比一致,我部门无政府性基金预算收入。
        (三)国有资本经营预算收入0万元,同比一致,我部门无国有资本经营预算收入。
        (四)财政专户管理资金收入0万元,同比一致,我部门无财政专户管理资金收入。
        (五)单位资金收入0万元,同比一致,我部门无单位资金收入。
        (六)上年结余结转0万元,同比一致,我部门无上年结余结转。
        三、部门支出总体情况说明
        2024年我部门总支出1650.17万元,同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费开支增加。
        (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。
        1.一般公共服务支出1290.76万元,占本年支出预算78.22%,同比增加6.45万元,增长0.50%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,人员经费开支增加。
        2.社会保障和就业支出226.36万元,占本年支出预算13.72%,同比增加9.62万元,增长4.44%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,社会保障和就业支出经费开支增加。
        3.卫生健康支出50.75万元,占本年支出预算3.08%,同比增加4.98万元,增长10.88%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,卫生健康支出经费开支增加。
        4.住房保障支出82.30万元,占本年支出预算4.99%,同比增加8.08万元,增长10.89%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,住房保障支出经费开支增加。
        (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        1.基本支出预算。
        基本支出预算1173.53万元,占本年支出预算71.12%,同比增加84.96万元,增长7.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,人员经费开支增加。其中:
        (1)人员经费预算1016.97万元,占基本支出预算86.66%,同比增加86.69万元,增长9.32%。其中:工资福利支出预算914.00万元,占基本支出预算77.88%,同比增加89.19万元,增长10.81%。对个人和家庭的补助支出预算102.96万元,占基本支出预算8.77%,同比减少2.51万元,下降2.38%。
        (2)公用经费(商品和服务支出)预算156.56万元,占基本支出预算13.34%,同比减少1.73万元,下降1.09%。其中:其他商品和服务支出科目预算21.34万元,占公用经费预算13.63%,具体支出用途为:定额商品和服务支出1万元,食堂运转经费16.40万元,离退休公用支出3.94万元。
        2.项目支出预算。
        项目支出预算476.64万元,占本年支出预算28.88%,同比减少55.83万元,下降10.49%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性项目支出。
        四、财政拨款收支总体情况说明
        2024年我部门财政拨款总收入1650.17万元,财政拨款总支出1650.17万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费预算增加。财政拨款总支出同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费开支增加。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1290.76万元,占比78.22%;社会保障和就业支出226.36万元,占比13.72%;卫生健康支出50.75万元,占比3.08%;住房保障支出82.30万元,占比4.99%。
        五、一般公共预算支出情况说明
        2024年我部门一般公共预算支出共1650.17万元,同比增加29.13万元,增长1.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,基本支出经费开支增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。一般公共预算支出按支出功能分类项级科目划分如下:
        (一)行政运行支出814.12万元,其中:基本支出814.12万元,项目支出0万元。行政运行支出同比增加62.28万元,增长8.28%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人以及干部职工工资提档,行政运行支出增加。
        (二)一般行政管理事务支出476.64万元,其中:基本支出0万元,项目支出476.64万元。一般行政管理事务支出同比减少55.83万元,下降10.49%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性项目支出。
        (三)行政单位离退休支出61.75万元,其中:基本支出61.75万元,项目支出0万元。行政单位离退休支出同比减少6.55万元,下降9.59%,下降的主要原因是离休人员同比减少1人,离休费开支减少。
        (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出109.74万元,其中:基本支出109.74万元,项目支出0万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加10.78万元,增长10.89%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,养老保险缴费支出增加。
        (五)机关事业单位职业年金缴费支出54.87万元,其中:基本支出54.87万元,项目支出0万元。机关事业单位职业年金缴费支出同比增加5.39万元,增长10.89%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,职业年金缴费支出增加。
        (六)事业单位医疗支出50.75万元,其中:基本支出50.75万元,项目支出0万元。事业单位医疗支出同比增加4.98万元,增长10.88%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,医疗支出增加。
        (七)住房公积金支出82.30万元,其中:基本支出82.30万元,项目支出0万元。住房公积金支出同比增加8.08万元,增长10.89%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,住房公积金支出增加。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        2024年我部门一般公共预算基本支出共1173.53万元,同比增加84.96万元,增长7.80%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,人员经费开支增加。一般公共预算基本支出按经济分类款级科目划分如下:
        (一)工资福利支出914.00万元,占基本支出预算77.88%,同比增加89.19万元,增长10.81%,增长的主要原因是在职人员同比增加1人,工资福利支出增加。其中:
        1.基本工资223.18万元,同比增加6.46万元,增长2.98%。
        2.津贴补贴221.96万元,同比增加2.49万元,增长1.13%。
        3.奖金166.40万元,同比增加50.54万元,增长43.63%。
        4.机关事业单位基本养老保险缴费109.74万元,同比增加10.78万元,增长10.89%。
        5.职业年金缴费54.87万元,同比增加5.39万元,增长10.89%。
        6.职工基本医疗保险缴费50.75万元,同比增加4.98万元,增长10.89%。
        7.其他社会保障缴费4.80万元,同比增加0.47万元,增长10.88%。
        8.住房公积金82.30万元,同比增加8.08万元,增长10.89%。
        (二)商品和服务支出156.56万元,占基本支出预算13.34%,同比减少1.73万元,下降1.09%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减“三公两费”。其中:
        1.办公费7.70万元,同比减少0.30万元,下降3.70%。
        2.印刷费4.00万元,同比一致。
        3.咨询费1.00万元,同比一致。
        4.水费0.60万元,同比减少0.40万元,下降40.00%。
        5.电费4.00万元,同比一致。
        6.邮电费10.78万元,同比减少8.00万元,下降42.62%。
        7.差旅费18.00万元,同比增加7.20万元,增长66.67%。
        8.维修(护)费4.00万元,同比增加1.00万元,增长33.33%。
        9.会议费1.50万元,同比减少2.20万元,下降59.46%。
        10.培训费1.27万元,同比一致。
        11.公务接待费0.87万元,同比减少0.10万元,下降10.31%。
        12.劳务费2.50万元,同比减少0.50万元,下降16.67%。
        13.工会经费13.72万元,同比增加1.35万元,增长10.89%。
        14.福利费3.26万元,同比一致。
        15.公务用车运行维护费10.19万元,同比减少0.81万元,下降7.36%。
        16.其他交通费用51.84万元,同比一致。
        17.其他商品和服务支出21.34万元,同比增加1.04万元,增长5.14%。
        (三)对个人和家庭的补助支出102.96万元,占基本支出预算8.77%,同比减少2.51万元,下降2.38%,下降的主要原因是离休人员同比减少1人,离休费支出减少。其中:
        1.离休费26.46万元,同比减少15.27万元,下降36.59%。
        2.退休费42.22万元,同比增加9.40万元,增长28.63%。
        3.其他对个人和家庭的补助34.29万元,同比增加3.36万元,增长10.87%。
        七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
        2024年我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.06万元,同比减少0.91万元,下降7.60%。具体如下:
        (一)因公出国(境)费0万元,同比一致。
        (二)公务接待费0.87万元,同比减少0.1万元,下降10.31%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
        (三)公务用车购置及运行费10.19万元,同比减少0.81万元,下降7.36%,其中:
        公务用车购置费0万元,同比一致。
        公务用车运行维护费10.19万元,同比减少0.81万元,下降7.36%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
        八、政府性基金预算支出情况说明
        我部门无政府性基金预算。
        九、国有资本经营预算支出情况说明
        我部门无国有资本经营预算。
        十、其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费安排情况说明。
        2024年我部门机关运行经费预算156.56万元,同比减少1.73万元,下降1.09%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减“三公两费”。相关运行经费预算情况:办公费7.70万元,同比减少0.30万元,下降3.70%;水费0.60万元,同比减少0.40万元,下降40.00%;邮电费10.78万元,同比减少8.00万元,下降42.62%;差旅费18.00万元,同比增加7.20万元,增长66.67%;维修(护)费4.00万元,同比增加1.00万元,增长33.33%;会议费1.50万元,同比减少2.20万元,下降59.46%;公务接待费0.87万元,同比减少0.10万元,下降10.31%;劳务费2.50万元,同比减少0.50万元,下降16.67%;工会经费13.72万元,同比增加1.35万元,增长10.89%;公务用车运行维护费10.19万元,同比减少0.81万元,下降7.36%;其他商品和服务支出21.34万元,同比增加1.04万元,增长5.14%。印刷费4.00万元,咨询费1.00万元,电费4.00万元,培训费1.27万元,福利费3.26万元,其他交通费用51.84万元,均同比一致。
        (二)政府采购预算安排情况说明。
        2024年我部门政府采购预算总额186.87万元,同比增加118.16万元,增长171.97%,增长的主要原因是2024年工作涉及政府采购事项增加。我部门政府采购预算按采购类目划分:货物采购9.23万元,占政府采购预算4.94%,主要为采购信创服务器、电脑等办公设备以及复印纸等;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购177.64万元,占政府采购预算95.06%,主要为采购书籍印刷、物业管理服务、车辆维修保养和保险服务等。
        (三)国有资产占用情况说明。
        2024年初我部门固定资产净值86.22万元,同比增加2.01万元,增长2.39%。我部门固定资产主要是公务用车和办公设备、办公家具等,其中:公务用车3辆净值合计28.23万元,同比增加13.70万元,增长94.29%,增长原因是;我部门2022年报废1辆公务车后于年底新购置1辆公务用车,2023年初办理完登记手续后入账;办公设备、家具等净值合计42.22万元,同比减少11.58万元,下降21.52%,下降原因是:按规定对办公设备、家具计提折旧。
        (四)预算绩效目标情况说明。
        1.2024年我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目14个,预算资金476.64万元;对下转移支付项目1个,预算资金27万元。绩效目标情况详见预算公开报表中表10和表11(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
        2.重点项目预算绩效目标说明。
        我部门重点项目为党史基本著作及专题编研经费,预算资金93.55万元,2024年度绩效目标为:完成《中国共产党广西历史(第三卷)》第一编“广西改革开放和社会主义现代化建设事业的开创(1978年12月—1991年12月)”的修改优化完善;完成改革开放和社会主义现代化建设新时期反映改革开放精神的广西典型样本、改革开放以来广西重大战略研究阶段性资料汇编;完成出版《中共广西区委执政纪事(2024)》《中国共产党广西历史大事记(2024)》;完成《广西良好社会风貌和英模人物实录》(社会主义革命和建设时期)部分专题资料汇编。项目设3条数量指标:数量指标1为完成修改优化完善1编书稿,数量指标2为完成3个专题阶段性资料汇编,数量指标3为完成2部书籍出版样书。设2条质量指标:质量指标1为编纂的《中共广西区委执政纪事(2024)》《中国共产党广西历史大事记(2024)》达到公开出版标准,质量指标2为编印的党史专题资料汇编填补领域空白。设1条时效指标,为年底前完成项目内容。设2条成本指标:成本指标1为公开出版书籍支出低于55万元,成本指标2为专题编研支出低于38.55万元。设1条可持续影响指标,为持续每年出版一批党史基本著作类书籍。设1条满意度指标,为服务对象对项目满意度达90%以上。
        第三部分:名词解释
        一、一般公共预算收入:指自治区财政当年拨付的预算资金。
        二、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
        三、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出,以及由单位缴纳的在职干部职工基本养老保险、职业年金费用支出。
        四、卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
        五、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
        六、行政运行支出:在此为反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        七、一般行政管理事务支出:在此为反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        八、“三公”经费:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
        九、机关运行经费:指为保障机关单位运行,用于购买货物和服务的各项经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。
        第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2024年部门预算报表(详见附件)

自治区党史研究室2024年部门预算公开报表.xlsx
责编:宣传教育处
中共广西壮族自治区委员会党史研究室版权所有,未经书面授权禁止使用
工信委备案:桂ICP备13002049号-1 广西网警备案:45010302001813