目 录
第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复自治区党史研究室2023年部门预算的函》(桂财预函〔2023〕38号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年部门预算批复情况公开如下:
第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、主要职责
我室是自治区中国共产党历史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职责如下:
一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
二、机构设置情况
我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2023年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。
根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)和《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委、文献处,共8个处室。
三、人员构成情况
我室汇总编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。2023年实有人数69人,其中:实有在职人员40人(事业实有人数37人,机关后勤服务实有人数3人);实有离退休人员29人(离休人数2人,退休人数27人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年我室部门收入总预算1621.04万元,经费来源为一般公共预算拨款收入,同比增加59.67万元,增长3.82%。收入预算增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费预算增加。2023年我室部门支出总预算1621.04万元,同比增加59.67万元,增长3.82%。支出预算增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费开支增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年我室部门收入总预算1621.04万元,同比增加59.67万元,增长3.82%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入1621.04万元,同比增加74.67万元,增长4.83%,增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费预算增加。
(二)政府性基金预算收入0万元,同比一致,我室无政府性基金预算收入。
(三)国有资本经营预算收入0万元,同比一致,我室无国有资本经营预算收入。
(四)财政专户管理资金收入0万元,同比一致,我室无财政专户管理资金收入。
(五)单位资金收入0万元,同比减少15万元,下降100%,下降原因主要是:中央党史和文献研究院下达我室的中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目预算同比减少。
(六)上年结余结转0万元,同比一致,我室无上年结余结转。
三、部门支出总体情况说明
2023年我室部门支出总预算1621.04万元,同比增加59.67万元,增长3.82%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类:
1.一般公共服务支出类科目支出1284.31万元,占总支出预算79.23%,同比增长32.59万元,增长2.60%。增长的主要原因是在职人员同比增加3人,人员经费等开支增加。
2.社会保障和就业支出类科目支出216.74万元,占总支出预算13.37%,同比增长15.47万元,增长7.69%,增长的主要原因是在职人员同比增加3人,社会保障和就业支出经费开支增加。
3.卫生健康支出类科目支出45.77万元,占总支出预算2.82%,同比增长4.43万元,增长10.72%,增长的主要原因是在职人员同比增加3人,卫生健康支出经费开支增加。
4.住房保障支出类科目支出74.22万元,占总支出预算4.58%,同比增长7.18万元,增长10.71%,增长的主要原因是在职人员同比增加3人,住房保障支出经费开支增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1.基本支出预算。
基本支出预算1088.57万元,占本年支出预算67.15%,同比增加104.67万元,增长10.64%。增长原因主要是在职人员同比增加3人,人员经费等开支增加。其中:
(1)人员经费支出预算930.28万元,占基本支出预算85.46%,同比增加97.65万元,增长11.73%。其中:工资福利支出预算824.81万元,占基本支出预算75.77%,同比增加92.03万元,增长12.56%;对个人和家庭的补助支出预算105.47万元,占基本支出预算9.69%,同比增加5.62万元,增长5.63%。
(2)公用经费(商品和服务支出)支出预算158.29万元,占基本支出预算14.54%,同比增加7.01万元,增长4.63%。
2.项目支出预算。
项目支出预算532.47万元,占本年支出预算32.85%,同比减少30万元,下降5.33%。下降原因主要是2023年帮扶点乡村振兴项目经费30万元作为补助市县项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年我室财政拨款收入总预算1621.04万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比增加74.67万元,增长4.83%,增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费预算增加。2023年我室财政拨款支出总预算1621.04万元,同比增加74.67万元,增长4.83%,增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费开支增加。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1284.31万元,占比79.23%;社会保障和就业支出216.74万元,占比13.37%;医疗卫生与计划生育支出45.77万元,占比2.82%;住房保障支出74.22万元,占比4.58%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年我室一般公共预算支出总预算1621.04万元,同比增加74.67万元,增长4.83%,增长原因主要是:在职人员同比增加3人,基本支出经费开支增加。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分如下:
(一)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出751.84万元,其中:基本支出751.84万元,项目支出0万元。
(二)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出532.47万元,其中:基本支出0万元,项目支出532.47万元。
(三)行政单位离退休支出68.3万元,其中:基本支出68.3万元,项目支出0万元。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出98.96万元,其中:基本支出98.96万元,项目支出0万元。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出49.48万元,其中:基本支出49.48万元,项目支出0万元。
(六)事业单位医疗支出45.77万元,其中:基本支出45.77万元,项目支出0万元。
(七)住房公积金支出74.22万元,其中:基本支出74.22万元,项目支出0万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年我室一般公共预算基本支出总预算1088.57万元,同比增加104.67万元,增长10.64%,增长原因主要是:在职人员同比增加3人,人员经费等支出增加。一般公共预算基本支出按经济分类科目划分如下:
(一)工资福利支出824.81万元,占基本支出预算75.77%,同比增加92.03万元,增长12.56%。
(二)商品和服务支出158.29万元,占基本支出预算14.54%,同比增加7.01万元,增长4.63%。
(三)对个人和家庭的补助支出105.47万元,占基本支出预算9.69%,同比增加5.62万元,增长5.63%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年我室一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.97万元,同比减少20.50万元,下降63.12%,具体如下:
(一)因公出国(境)费用0万元,同比一致。
(二)公务接待费0.97万元,同比一致。
(三)公务用车运行维护费11万元,同比一致。
(四)公务用车购置费0万元,同比减少20.50万元,下降100%。下降原因是:2021年我室按规定申请报废1辆公务用车和申购1辆新公务用车获批准,2022年部门预算安排相应的公务用车购置费。2023年我室无购置公务用车,无公务用车购置费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我室2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我室2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
2023年我室相关运行经费预算158.29万元,同比增加7.01万元,增长4.63%。增长原因主要是:在职人员同比增加3人,公用定额经费相应增加。主要的运行经费预算情况:
1.办公费8万元,同比减少0.3万元,下降3.61%;印刷费4万元,同比一致;咨询费1万元,同比减少0.5万元,下降50%;水费1.5万元,同比减少0.5万元,下降33.33%;电费4万元,同比一致;邮电费18.78万元,同比增加7.71万元,增长69.65%;差旅费10.8万元,同比减少4.2万元,下降28%;维修(护)费3万元,同比一致;劳务费3万元,同比一致;福利费3.26万元,同比一致;其他商品和服务支出经费20.3万元,同比增加0.08万元,增长0.4%。该部分公用定额经费预算在总控额内,根据实际情况在各科目间进行分配编制。
2.公务接待费0.97万元,同比一致;公务用车运行维护费11万元,同比一致;会议费3.7万元,同比一致;培训费1.27万元,同比一致。
3.其他交通费用51.84万元,同比增加4.02万元,增长8.41%,增长原因是:在职人员同比增加3人,公务交通补贴经费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2023年我室政府采购预算总额68.71万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少349.99万元,下降83.59%,下降原因主要是:根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采〔2021〕61号)等文件规定,提高分散采购限额标准后,政府集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的项目,不实行政府采购。我室采购预算按采购类目划分:货物类采购14.3万元,占政府采购预算20.81%,同比减少10.7万元,下降42.8%,为采购办公设备、办公家具、复印纸等。工程类采购0万元,占政府采购预算0%,同比一致。服务类采购54.41万元,占政府采购预算79.19%,同比减少339.29万元,下降86.18%,为采购书籍印刷、物业管理服务等。
(三)国有资产占用情况说明。
2023年初我室固定资产净值84.21万元,同比减少24.38万元,下降22.45%。我室固定资产主要是公务用车和办公设备、办公家具等,其中:公务用车3辆,净值合计14.53万元,同比减少3.79万元,下降20.69%,下降原因是;按规定对公务用车计提折旧。办公设备、家具等净值合计54.32万元,同比减少20.59万元,下降27.49%,下降原因是:按规定对办公设备、家具计提折旧。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。(详见附件)
第三部分:名词解释
一、一般公共预算自治区本级拨款收入:指自治区财政当年拨付的预算资金。
二、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
三、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出,以及由单位缴纳的在职干部职工基本养老保险、职业年金费用支出。
四、卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
五、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
六、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出:反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出:反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位, )未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、“三公”经费:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
九、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年部门预算报表(详见附件)