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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算公开
2021年2月22日
作者:    发布时间:2021/2/22 17:17:15    来源:


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    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
    三、人员构成情况
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算情况说明
    第三部分:名词解释
    第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算报表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、一般公共预算基本支出情况表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表


    按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算及2021-2023年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2021〕44号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算批复情况公开如下: 
    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    我室是自治区中国共产党党史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。基本职能如下:
    一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
    二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
    三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
    四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
    五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
    六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
    七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
    二、机构设置情况
    我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2021年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)和《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委、文献处,共8个处室。
    三、人员构成情况
    我室汇总编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。2021年实有人数62人,其中:实有在职人员34人(事业实有人数31人,机关后勤服务实有人数3人);实有离退休人员28人(离休人数3人,退休人数25人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明
    2021年我室部门收入总预算1495.08万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少80.15万元,下降5.09%。收入预算下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目预算收入。2021年我室部门支出总预算1495.08万元,同比减少80.15万元,下降5.09%。支出预算下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目支出预算。
    二、部门收入预算情况说明
    2021年我室部门收入总预算1495.08万元,同比减少80.15万元,下降5.09%。其中:一般公共预算拨款1495.08万元,同比减少80.15万元,下降5.09%;我室无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算收入、无财政专户管理资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、无其他收入、无上年结余结转。收入预算下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目预算收入。
    三、部门支出预算情况说明
    2021年我室部门支出总预算1495.08万元,其中:基本支出预算948.42万元,占支出总预算63.44%,同比减少16.81万元,下降1.74%,下降原因主要是:2021年我室在职人员同比减少4人,人员经费支出减少。项目支出预算546.66万元,占支出总预算36.56%,同比减少63.34万元,下降10.38%,下降原因主要是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目支出。
    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
    1.201一般公共服务支出1236.87万元,占支出总预算82.73%,同比减少111.03万元,下降8.24%。
    2.208社会保障和就业支出155.06万元,占支出总预算10.37%,同比增加16.24万元,增长11.70%。
    3.210医疗卫生与计划生育支出类科目39.35万元,占支出总预算2.63%,同比增加6.74万元,增长20.67%。
    4.221住房保障支出类科目63.80万元,占支出总预算4.27%,同比增加7.90万元,增长14.13%
    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
    1.基本支出预算
    基本支出预算948.42万元,占支出总预算63.44%,同比减少16.81万元,下降1.74%。其中:
    (1)工资福利支出预算691.32万元,占基本支出预算72.84%,同比减少5.81万元,下降0.83%。
    (2)商品和服务支出预算144.89万元,占基本支出预算15.28%,同比减少0.88万元,下降0.60%。
    (3)对个人和家庭的补助支出预算112.21万元,占基本支出预算11.82%,同比减少10.12万元,下降8.27%。
    2.项目支出预算
    项目支出预算546.66万元,占支出总预算36.56%,同比减少63.34万元,下降10.38%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2021年我室财政拨款收入总预算1495.08万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少80.15万元,下降5.09%,下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目预算收入。2021年我室财政拨款支出总预算1495.08万元,同比减少80.15万元,下降5.09%,下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目支出预算。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1236.87万元,占比82.73%;社会保障和就业支出155.06万元,占比10.37%;医疗卫生与计划生育支出39.35万元,占比2.63%;住房保障支出63.80万元,占比4.27%。
    五、一般公共预算支出情况说明
    2021年我室一般公共预算支出总预算1495.08万元,同比减少80.15万元,下降5.09%,下降的主要原因是:根据自治区保重点、刚性和急需支出的原则,压减一般性项目支出预算。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分如下:
    (一)2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出690.21万元,其中:基本支出690.21万元,项目支出0万元。
    (二)2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出546.66万元,其中:基本支出0万元,项目支出546.66万元。
    (三)2080501行政单位离退休支出27.45万元,其中:基本支出27.45万元,项目支出0万元。
    (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.07万元,其中:基本支出85.07万元,项目支出0万元。
    (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.54万元,其中:基本支出42.54万元,项目支出0万元。
    (六)2101102事业单位医疗支出39.35万元,其中:基本支出39.35万元,项目支出0万元。
    (七)2210201住房公积金支出63.80万元,其中:基本支出63.80万元,项目支出0万元。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2021年我室一般公共预算基本支出总预算948.42万元,同比减少16.81万元,下降1.74%,下降原因主要是:2021年我室在职人员同比减少4人,人员经费支出减少。一般公共预算基本支出按经济分类科目划分如下:
    (一)301 工资福利支出691.32万元,占基本支出预算72.89%,同比减少5.81万元,下降0.83%。
    (二)302 商品和服务支出144.89万元,占基本支出预算15.28%,同比减少0.88万元,下降0.60%。
    (三)303 对个人和家庭的补助支出112.21万元,占基本支出预算11.83%,同比减少10.12万元,下降8.27%。
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    2021年我室一般公共预算“三公”经费总预算15.45万元,同比减少0.81万元,下降4.98%。其中:
    (一)因公出国(境)费用4.18万元,同比减少0.22万元,下降5%。下降原因是:自治区压减一般性项目支出和“三公两费”支出预算,按控制数编制预算。
    (二)公务接待费0.82万元,同比减少0.04万元,下降4.65%。下降原因是:我室在职人员同比减少,公用定额经费相应减少。
    (三)公务用车运行维护费10.45万元,同比减少0.55万元,下降5%。下降原因是:我室在职人员同比减少,公用定额经费相应减少。
    4.公务用车购置费0万元,与上年相同。
    八、政府性基金预算情况说明
    我室无政府性基金预算。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)会议费安排情况说明。
    2021年我室会议费预算18.89万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少0.99万元,下降4.98%,下降原因是:按照自治区要求压减“三公两费”支出预算。2021年我室共召开3个三类会议:一是召开两次全区党史工作会议,上半年会议传达中央和自治区最新工作精神,研究和部署当年党史工作;下半年会议总结当年工作,分析不足,研究改进措施。二是召开“粤桂边革命斗争历史研究”专题研讨会,强化粤桂边革命斗争历史研究。
    (二)培训费安排情况说明。
    2021年我室培训费预算27.58万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少6.32万元,下降18.64%,下降原因是:按照自治区要求压减“三公两费”支出预算。2021年我室共举办2个培训班:一是《中国共产党广西历史》(第三卷)暨广西改革开放口述史专题培训班,对各市党史部门、区直各有关单位编纂人员培训广西改革开放口述史专题编纂技能。二是党性教育培训班,对全室党员干部开展党性教育培训。
    (三)事业单位相关运行经费安排情况说明。
    2021年我室相关运行经费预算144.89万元,同比减少0.88万元,下降0.60%。下降原因:我室在职人员同比减少,公用定额经费相应减少。主要的运行经费预算情况:1.办公费10万元,同比增加3.53万元,增长54.56%;印刷费2万元,同比增加0.36万元,增长21.95%;维修(护)费6万元,同比增加4.71万元,增长365.12%;水费1.20万元,同比增加0.19万元,增长18.81%;增长原因:今年公用定额经费预算编制可在科目间自行调剂,我室根据实际情况适当调增开支较多的科目预算。2.邮电费11.04万元,同比减少0.32万元,下降2.82%;差旅费15万元,同比减少4.85万元,下降24.43%;福利费1万元,同比减少1.89万元,下降65.40%;下降原因:今年公用定额经费预算编制可在科目间自行调剂,我室根据实际情况适当调减开支较少的科目预算。3.公务接待费0.82万元,同比减少0.04万元,下降4.65%;公务用车运行维护费10.45万元,同比减少0.55万元,下降5%;下降原因:我室在职人员同比减少,公用定额经费相应减少。
    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
    我室无单个预算金额200万元以上项目,2021年部门预算无项目预算绩效目标相关情况,只编制部门整体支出绩效目标。我室2021年部门整体支出绩效目标:1.编纂、公开出版一批党史书籍,充分发挥党史研究以史鉴今、资政育人的重要作用。2.开展党史资料征编工作,编印一批内部出版物。3.编纂出版年度党委执政纪事,围绕党史热点编纂资政报告上报自治区党委,为上级决策提供借鉴。4.与新媒体合作,开设纪念建党百年党史电视栏目,刊发建党百年系列文章,加强广西党史网站建设。5.召开全区党史工作会议,传达中央和自治区最新工作要求、部署和总结年度工作;举办全区党史业务培训班,提高业务骨干专业素质。
    (五)政府采购预算安排情况说明。
    2021年政府采购预算360.77万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比增加223.11万元,增长162.07%,增长的主要原因是:根据中央和自治区的工作部署,2021年实施一批与纪念建党百年相关的项目,包括出版书籍、编印史料、与媒体合作开展宣传教育等,项目需进行政府采购。按采购方式划分:政府集中采购预算47.97万元,占政府采购预算13.30%,同比减少14.69万元,下降23.44%;分散采购预算312.80万元,占政府采购预算86.70%,同比增加237.80万元,增长317.07%。按采购类目划分:采购货物类预算20万元,占政府采购预算5.54%,同比增加5.24万元,增长35.50%,为采购办公设备;采购工程类预算0万元,同比一致;采购服务类预算340.77万元,占政府采购预算94.46%,同比增加217.87万元,增长177.27%,为采购印刷、音像制作、物业管理和互联网信息服务等。
    (六)国有资产占用情况说明。
    2021年初我室固定资产净值114.34万元,同比减少19.17万元,下降14.36%。我室固定资产主要是公务用车和办公设备等,其中:公务用车3辆,净值合计22.11万元,同比减少3.79万元,下降14.63%;办公设备等净值合计92.23万元,同比减少15.38万元,下降14.29%,下降原因主要是:按规定对固定资产计提折旧。
    第三部分:名词解释
    一、一般公共预算自治区本级拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
    二、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
    三、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出,以及由单位缴纳的在职干部职工基本养老保险、职业年金费用支出。
    四、卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
    五、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
    六、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    七、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    八、“三公”经费:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。
    第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年部门预算报表(详见附件)
    自治区党委党史研究室 2021年部门预算公开报表.xls


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